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用友t3年结

其它参数:
产品介绍:

准备工作一:

1、进行年结之前,首先确保各个业务模块的单据处理完毕,并且审核、记账、期末处理及制单等操作,并进行12月份的月末结账。

2、现金管理模块中,银行对账平衡后要做核销。

3、会计科目挂了辅助核算,并且结转总账时需按“明细方式”进行结转的,需要进行客户往来和供应商往来两清操作。

4、总账模块中12月份手工填制凭证或通过自定义结转,将“本年利润”科目余额转入“未分配利润”科目,并且各个期间进行试算和对账与结账。

准备工作二:

为了确保年度结转时正常进行,避免一些异常情况,确保软件和账套备份存放的磁盘空间充足,并用admin系统管理员登陆系统管理,将账套进行备份,并且将备份好的数据再次恢复到软件中,检查其完整性和可用性。然后安 装软件对应的补丁包,并对对账套执行补丁脚本。

年结前常见问题汇总:

q:固定资产12月末结账提示“制单业务未完成,此项业务不能执行”,但是并不需要制单,只需结账,如何处理?

a:第12个会计期间,系统默认要求必须对全部业务进行制单,若确实不需要制单,在批量制单界面中,删除所有的制单记录,即可正常月末结账。

q:工资模块12月份结账时,提示“请进行结转上年数据操作”?

a:工资模块12月份结账和年度结转是同时进行的,所以建立新年度账后,需要对工资模块进行年度结转,即可自动完成工资本年度12月份的月结,最后总账模块再做12月份月末结账即可。

q:如果不做银行对账单的核销会有什么后果?

a:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

q:采购销售模块,月结检测提示有“本年未记账单据”和“本年未核销结算单”,如何处理?

a:“本年未记账单据”,将提示中的发_票_和其他应收单、其他应付单全部进行复核;

“本年未核销结算单”,将提示中的收款单、付款单,全部进行核销或形成预收款单和预付款单。

上海企通数字科技有限公司

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